灵璧县审计局排风险、强措施以廉促审助发展-凯发平台网址

发布日期:2022-05-09 17:22 编辑:审计局站点管理员 来源:宿州市审计局 阅读: 字号:【  】

2022年灵璧县审计局党组针对审计工作中容易产生以审谋私的薄弱环节,排查出23条廉政风险点,强化防控措施,堵塞廉政漏洞,层层揳死责任,提升审计质量。
     
一、把好“方向盘”,针对领导班子成员,聚焦利用职权干预前期审计立项和后期审计结果运用。主要是针对领导班子成员在研究审计项目计划时,有意干预计划的合理制定,规避有利益关联的部门单位接受审计;在担任审计组长时干预审计组对重大问题的审深审透和揭露等薄弱环节,严格落实重要审计业务集体讨论、质量控制、问题整改、线索移送等制度,确保审计抓主抓重审深审透有质量。
    
二、筑牢“防火墙”,针对股室负责人,聚焦为照顾利益关系,复核审计报告审计信息时淡化处理问题。或瞒报、不报重要问题人为调整审计事实描述,或向被审计单位和有关人员泄露审计信息、移送线索或为被审单位解脱责任出谋划策等薄弱环节,严格落实股室多人交叉审核、集体研究、重大问题汇报局领导,对审计取证复核记录存档制度等措施,严防审计问题 “跑冒滴漏"。
    
三、严防“灯下黑”,针时审计组成员,聚焦发现重大问题不查证、不深查,查出问题不揭露。在审计时查多报少、查重报轻或以消极不作为手段影响审计工作开展等,严格落实“现场审计小组不少于2人”的规定,加强组内信息沟通协调,执行重大事项报告规定,审计人员对审计查证事项和查证结果及时向审计组长汇报,严格执行原始资料复核存档制度、完善审计档案编制和管理。
     
为确保措施落到实处,局党组与班子成员、各股室负责人签订廉政责任书,每个审计人员做出廉政承诺,并主动邀请县派驻纪检监察组跟踪监督,同时局成立审计抽样复核组,年底抽查审计项目原始资料,对已出具过审计报告的项目进行再次复核,严格对照质量控制有关规定追究有问题的项目相关责任人责任,有力促进审计人员履职尽责,推进审计工作高质量发展。

(灵璧县审计局  姚瑞民)

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